本文
歳入総額 9,489億円(前年度比-237億円、-2.4%)
地方税 +123億円、+4.0%
歳出総額 9,028億円(前年度比-215億円、-2.3%)
補助費等 +134億円、+13.4%
(※注)単位は、百万円。括弧は、対前年度比。
実質収支:394億円の黒字(前年度比-36億円)
・歳入総額、歳出総額ともに2年連続の減となったが、過去3番目に大きい額
・9,489億円(-237億円、-2.4%)
・9,028億円(-215億円、-2.3%)
項目 | 記号 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳入総額 | A | 948,941百万円 | 972,689百万円 | -23,748百万円 | -2.4% | |
歳出総額 | B | 902,845百万円 | 924,347百万円 | -21,502百万円 | -2.3% | |
形式収支(A-B) | C | 46,096百万円 | 48,342百万円 | -2,246百万円 | -4.6% | |
翌年度に繰り越すべき財源 | D | 6,710百万円 | 5,318百万円 | 1,392百万円 | 26.2% | |
実質収支(C-D) | E | 39,386百万円 | 43,024百万円 | -3,638百万円 | -8.5% | |
単年度収支 | F | -3,637百万円 | 12,765百万円 | -16,402百万円 | -128.5% | |
財政調整基金積立金 | G | 4,803百万円 | 6,700百万円 | -1,897百万円 | -28.3% | |
繰上償還金 | H | 0百万円 | 15百万円 | -15百万円 | -100.0% | |
財政調整基金取崩額 | I | 18,085百万円 | 8,412百万円 | 9,673百万円 | 115.0% | |
実質単年度収支(F+G+H-I) | J | -16,919百万円 | 11,069百万円 | -27,988百万円 | -252.9% |
(グラフ)歳入・歳出の推移
財政調整基金繰入金等の増 等
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
地方税 | 316,252百万円 | 303,968百万円 | 12,284百万円 | 4.0% | |
地方譲与税 | 8,830百万円 | 8,793百万円 | 37百万円 | 0.4% | |
各種交付金 | 59,618百万円 | 58,164百万円 | 1,454百万円 | 2.5% | |
うち地方消費税交付金 | 50,411百万円 | 48,484百万円 | 1,927百万円 | 4.0% | |
地方特例交付金 | 2,456百万円 | 7,415百万円 | -4,959百万円 | -66.9% | |
地方交付税 | 129,994百万円 | 131,827百万円 | -1,833百万円 | -1.4% | |
国庫支出金 | 168,250百万円 | 191,844百万円 | -23,594百万円 | -12.3% | |
県支出金 | 64,040百万円 | 63,013百万円 | 1,027百万円 | 1.6% | |
繰入金 | 29,595百万円 | 19,016百万円 | 10,579百万円 | 55.6% | |
地方債 | 53,893百万円 | 78,465百万円 | -24,572百万円 | -31.3% | |
うち臨時財政対策債 | 13,435百万円 | 39,994百万円 | -26,559百万円 | -66.4% | |
うち臨時財政対策債以外 | 40,458百万円 | 38,471百万円 | 1,987百万円 | 5.2% | |
その他 | 116,013百万円 | 110,184百万円 | 5,829百万円 | 5.3% | |
歳入合計 | 948,941百万円 | 972,689百万円 | -23,748百万円 | -2.4% | |
うち一般財源 | 530,585百万円 | 550,162百万円 | -19,577百万円 | -3.6% |
※一般財源とは、地方税、地方譲与税、各種交付金、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債を合計したもの。
※表示単位未満四捨五入のため、計が合わない場合があります。
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 | |||
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義務的経費 | 412,337百万円 | 436,327百万円 | -23,990百万円 | -5.5% | |||
人件費 | 133,840百万円 | 134,648百万円 | -808百万円 | -0.6% | |||
うち職員給 | 82,333百万円 | 83,318百万円 | -985百万円 | -1.2% | |||
うち退職金 | 8,359百万円 | 8,696百万円 | -337百万円 | -3.9% | |||
扶助費 | 199,218百万円 | 223,321百万円 | -24,103百万円 | -10.8% | |||
公債費 | 79,280百万円 | 78,357百万円 | 923百万円 | 1.2% | |||
投資的経費 | 99,936百万円 | 99,972百万円 | -36百万円 | 0.0% | |||
普通建設事業費 | 98,470百万円 | 96,378百万円 | 2,092百万円 | 2.2% | |||
うち補助事業費 | 35,801百万円 | 43,845百万円 | -8,044百万円 | -18.3% | |||
うち単独事業費 | 60,479百万円 | 49,592百万円 | 10,887百万円 | 22.0% | |||
災害復旧事業費 | 1,467百万円 | 3,595百万円 | -2,128百万円 | -59.2% | |||
その他の経費 | 390,572百万円 | 388,048百万円 | 2,524百万円 | 0.7% | |||
うち物件費 | 137,488百万円 | 130,589百万円 | 6,899百万円 | 5.3% | |||
うち補助費等 | 113,758百万円 | 100,350百万円 | 13,408百万円 | 13.4% | |||
うち繰出金 | 75,924百万円 | 75,192百万円 | 732百万円 | 1.0% | |||
うち貸付金 | 30,093百万円 | 35,750百万円 | -5,657百万円 | -15.8% | |||
歳出合計 | 902,845百万円 | 924,347百万円 | -21,502百万円 | -2.3% |
※表示単位未満四捨五入のため、計が合わない場合があります。
子育て世帯等臨時特別給付金給付事業の減 等
出産等応援給付金事業の増 等
プレミアム付商品券事業の増 等
市営住宅施設改修事業(桐生市及び沼田市)の減 等
村道災害復旧事業(嬬恋村)の減 等
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 | |||
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議会費 | 5,713百万円 | 5,656百万円 | 57百万円 | 1.0% | |||
総務費 | 113,377百万円 | 113,354百万円 | 23百万円 | 0.0% | |||
民生費 | 314,927百万円 | 336,127百万円 | -21,200百万円 | -6.3% | |||
衛生費 | 87,145百万円 | 84,848百万円 | 2,297百万円 | 2.7% | |||
労働費 | 1,621百万円 | 1,362百万円 | 259百万円 | 19.0% | |||
農林水産業費 | 22,529百万円 | 21,418百万円 | 1,111百万円 | 5.2% | |||
商工費 | 63,461百万円 | 60,840百万円 | 2,621百万円 | 4.3% | |||
土木費 | 77,120百万円 | 83,091百万円 | -5,971百万円 | -7.2% | |||
消防費 | 32,423百万円 | 31,645百万円 | 778百万円 | 2.5% | |||
教育費 | 103,667百万円 | 104,019百万円 | -352百万円 | -0.3% | |||
災害復旧費 | 1,467百万円 | 3,595百万円 | -2,128百万円 | -59.2% | |||
公債費 | 79,280百万円 | 78,358百万円 | 922百万円 | 1.2% | |||
その他 | 115百万円 | 34百万円 | 81百万円 | 238.2% | |||
歳出合計 | 902,845百万円 | 924,347百万円 | -21,502百万円 | -2.3% |
※表示単位未満四捨五入のため、計が合わない場合があります。