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平成26年度普通会計決算の概要 (PDFファイル:334KB)
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較 | ||
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増減額 | 増減率 | ||||
歳入総額(A) | 7,490億円 | 7,557億円 | -67億円 | -0.9% | |
歳出総額(B) | 7,319億円 | 7,451億円 | -132億円 | -1.8% | |
翌年度への繰越事業に充当すべき財源(C) | 125億円 | 69億円 | 56億円 | 80.6% | |
実質収支(A-B-C) | 46億円 | 36億円 | 10億円 | 26.6% | |
県債残高 | 11,890億円 | 11,710億円 | 181億円 | 1.5% | |
臨時財政対策債以外の県債 | 6,993億円 | 7,213億円 | -220億円 | -3.0% | |
臨時財政対策債 | 4,897億円 | 4,497億円 | 400億円 | 8.9% | |
プライマリーバランス | 483億円 | 414億円 | 69億円 | 16.7% | |
積立基金残高 | 273億円 | 274億円 | -1億円 | -0.4% | |
経常収支比率(%) | 93.7% | 95.6% | -1.9% | ||
実質公債費比率(%) | 12.2% | 12.0% | 0.2% | ||
将来負担比率(%) | 162.8% | 169.0% | -6.2% |
科目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 差引増減(C) (A)-(B) |
(C)/(B) (%) |
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決算額(A) | 構成比(%) | 決算額(B) | 構成比(%) | |||||
1 県税 ※注1 | 2,443億円 | 32.6% | 2,192億円 | 29.0% | 251億円 | 11.4% | ||
2 地方譲与税 | 393億円 | 5.3% | 333億円 | 4.4% | 60億円 | 18.1% | ||
3 地方特例交付金 | 8億円 | 0.1% | 8億円 | 0.1% | -0億円 | -3.5% | ||
4 地方交付税 | 1,326億円 | 17.7% | 1,323億円 | 17.5% | 3億円 | 0.2% | ||
5 交通安全対策特別交付金 | 8億円 | 0.1% | 10億円 | 0.1% | -1億円 | -10.7% | ||
6 分担金及び負担金 | 42億円 | 0.6% | 57億円 | 0.8% | -16億円 | -27.6% | ||
7 使用料及び手数料 | 110億円 | 1.5% | 95億円 | 1.3% | 15億円 | 15.8% | ||
8 国庫支出金 | 894億円 | 11.9% | 1,120億円 | 14.8% | -226億円 | -20.2% | ||
9 財産収入 | 23億円 | 0.3% | 19億円 | 0.3% | 4億円 | 21.6% | ||
10 寄附金 | 2億円 | 0.0% | 1億円 | 0.0% | 1億円 | 132.8% | ||
11 繰入金 | 234億円 | 3.1% | 174億円 | 2.3% | 60億円 | 34.2% | ||
12 繰越金 | 106億円 | 1.4% | 108億円 | 1.4% | -2億円 | -2.3% | ||
13 諸収入 | 856億円 | 11.4% | 1,003億円 | 13.3% | -147億円 | -14.7% | ||
14 県債 | 1,045億円 | 14.0% | 1,113億円 | 14.7% | -68億円 | -6.1% | ||
合計 | 7,490億円 | 100.0% | 7,557億円 | 100.0% | -67億円 | -0.9% | ||
内訳 | 自主財源 ※注2 | 3,815億円 | 50.9% | 3,650億円 | 48.3% | 165億円 | 4.5% | |
依存財源 | 3,675億円 | 49.1% | 3,907億円 | 51.7% | -232億円 | -5.9% |
科目 | 平成26年度 | 平成25年度 | 差引増減(C) (A)-(B) |
(C)/(B) (%) |
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決算額(A) | 構成比(%) | 決算額(B) | 構成比(%) | |||||
1 議会費 | 14億円 | 0.2% | 14億円 | 0.2% | 1億円 | 4.0% | ||
2 総務費 | 283億円 | 3.9% | 375億円 | 5.0% | -92億円 | -24.4% | ||
3 民生費 | 1,121億円 | 15.3% | 1,092億円 | 14.7% | 28億円 | 2.6% | ||
4 衛生費 | 215億円 | 2.9% | 216億円 | 2.9% | -1億円 | -0.3% | ||
5 労働費 | 40億円 | 0.5% | 65億円 | 0.9% | -25億円 | -38.5% | ||
6 農林水産業費 | 392億円 | 5.4% | 376億円 | 5.0% | 16億円 | 4.3% | ||
7 商工費 | 751億円 | 10.2% | 896億円 | 12.0% | -145億円 | -16.2% | ||
8 土木費 | 952億円 | 13.0% | 1,007億円 | 13.5% | -54億円 | -5.4% | ||
9 警察費 | 437億円 | 6.0% | 410億円 | 5.5% | 27億円 | 6.7% | ||
11 教育費 | 1,803億円 | 24.6% | 1,749億円 | 23.5% | 54億円 | 3.1% | ||
12 災害復旧費 | 12億円 | 0.2% | 7億円 | 0.1% | 6億円 | 85.0% | ||
13 公債費 | 1,015億円 | 13.9% | 987億円 | 13.2% | 28億円 | 2.8% | ||
14 諸支出金等 | 282億円 | 3.9% | 257億円 | 3.5% | 25億円 | 9.7% | ||
合計 | 7,319億円 | 100.0% | 7,451億円 | 100.0% | -132億円 | -1.8% |
※ 表示単位未満を四捨五入しているため、端数において合計とは一致しないものがあります。
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 差引増減(C) (A)-(B) |
(C)/(B) (%) |
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決算額(A) | 構成比(%) | 決算額(B) | 構成比(%) | |||
1 義務的経費 | 3,494億円 | 47.7% | 3,410億円 | 45.8% | 84億円 | 2.5% |
(1)人件費 | 2,232億円 | 30.5% | 2,185億円 | 29.3% | 48億円 | 2.2% |
(2)扶助費 | 249億円 | 3.4% | 241億円 | 3.3% | 8億円 | 3.3% |
(3)公債費 | 1,013億円 | 13.8% | 985億円 | 13.2% | 28億円 | 2.8% |
2 投資的経費 | 1,244億円 | 17.0% | 1,270億円 | 17.0% | -26億円 | -2.1% |
(1)普通建設事業費 | 1,231億円 | 16.8% | 1,263億円 | 16.9% | -32億円 | -2.5% |
補助 | 793億円 | 10.8% | 859億円 | 11.5% | -67億円 | -7.8% |
単独 | 377億円 | 5月1日% | 320億円 | 4.3% | 57億円 | 17.8% |
その他 | 62億円 | 0.9% | 85億円 | 1.1% | -22億円 | -26.4% |
(2)災害復旧事業費 | 12億円 | 0.2% | 7億円 | 0.1% | 6億円 | 85.0% |
3 その他経費 | 2,581億円 | 35.3% | 2,771億円 | 37.2% | -190億円 | -6.8% |
(1)物件費 | 229億円 | 3.1% | 235億円 | 3.1% | -6億円 | -2.4% |
(2)維持補修費 | 30億円 | 0.4% | 29億円 | 0.4% | 1億円 | 2.5% |
(3)補助費等 | 1,494億円 | 20.4% | 1,398億円 | 18.8% | 96億円 | 6.9% |
(4)積立金・出資金 | 77億円 | 1.1% | 209億円 | 2.8% | -132億円 | -63.1% |
(5)貸付金 | 729億円 | 10.0% | 877億円 | 11.8% | -148億円 | -16.9% |
(6)繰出金 | 22億円 | 0.3% | 22億円 | 0.3% | -0 | -0.0 |
合計 | 7,319億円 | 100% | 7,451億円 | 100% | -132億円 | -1.8% |
※ 表示単位未満を四捨五入しているため、端数において合計とは一致しないものがあります。