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第1条 平成26年度群馬県病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第2条 平成26年度群馬県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
区分 | 心臓血管センター | がんセンター | 精神医療センター | 小児医療センター | 総務課 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 年間患者数 (人) |
(1)入院 | 既決予定量 | 59,130人 | 100,260人 | 65,700人 | 41,245人 | 266,335人 | |
補正予定量 | -4,046人 | -6,767人 | -3,361人 | -2,301人 | -16,475人 | |||
計 | 55,084人 | 93,493人 | 62,339人 | 38,944人 | 249,860人 | |||
(2)外来 | 既決予定量 | 83,936人 | 94,561人 | 28,548人 | 47,580人 | 254,626人 | ||
補正予定量 | -916人 | 4,515人 | -2,041人 | -1,175人 | 383人 | |||
計 | 83,020人 | 99,077人 | 26,507人 | 46,405人 | 255,009人 | |||
3 1日平均患者数 (人) |
(1)入院 | 既決予定量 | 162人 | 275人 | 180人 | 113人 | 730人 | |
補正予定量 | -11人 | -19人 | -9人 | -6人 | -45人 | |||
計 | 151人 | 256人 | 171人 | 107人 | 685人 | |||
(2)外来 | 既決予定量 | 344人 | 388人 | 117人 | 195人 | 1,044人 | ||
補正予定量 | -4人 | 18人 | -8人 | -5人 | 1人 | |||
計 | 340人 | 406人 | 109人 | 190人 | 1,045人 | |||
4 主要な建設改良事業 (千円) |
(1)病棟等増改築事業 | 既決予定量 | 197,738千円 | 7,700千円 | 206,760千円 | 303,643千円 | 715,841千円 | |
補正予定量 | -35,978千円 | -170千円 | -28,416千円 | -64,564千円 | ||||
計 | 161,760千円 | 7,530千円 | 178,344千円 | 303,643千円 | 651,277千円 | |||
(2)医療器械及び備品購入 | 既決予定量 | 506,018千円 | 528,591千円 | 251,552千円 | 243,000千円 | 1,721千円 | 1,530,882千円 | |
補正予定量 | -27,179千円 | -2,112千円 | -10,682千円 | -39,973千円 | ||||
計 | 478,839千円 | 526,479千円 | 251,552千円 | 232,318千円 | 1,721千円 | 1,490,909千円 |
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
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第1款 病院事業収益 | 27,385,748千円 | -965,262千円 | 26,420,486千円 |
第1項 医業収益 | 22,019,149千円 | -971,044千円 | 21,048,105千円 |
第2項 医業外収益 | 5,252,479千円 | 12,625千円 | 5,265,104千円 |
第3項 特別利益 | 114,120千円 | -6,843千円 | 107,277千円 |
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
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第1款 病院事業費用 | 33,035,967千円 | -981,535千円 | 32,054,432千円 |
第1項 医業費用 | 27,373,708千円 | -858,476千円 | 26,515,232千円 |
第2項 医業外費用 | 870,176千円 | 9,568千円 | 879,744千円 |
第3項 特別損失 | 4,792,083千円 | -132,627千円 | 4,659,456千円 |
第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額990,025千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,014,130千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
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第1款 資本的収入 | 3,371,627千円 | -129,958千円 | 3,241,669千円 |
第1項 企業債 | 2,203,000千円 | -114,000千円 | 2,089,000千円 |
第2項 負担金 | 1,164,343千円 | -14,021千円 | 1,150,322千円 |
第4項 補助金 | 4,280千円 | -1,937千円 | 2,343千円 |
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 資本的支出 | 4,361,652千円 | -105,853千円 | 4,255,799千円 |
第1項 建設改良費 | 2,248,400千円 | -105,853千円 | 2,142,547千円 |
第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。
変更
起債の目的 | 補正前 限度額(千円) |
補正後 限度額(千円) |
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心臓血管センター ハイブリッド手術室設置工事 | 197,000千円 | 161,000千円 |
精神医療センター 本館・入院棟エアコン更新工事 | 88,000千円 | 59,000千円 |
医療器械等購入 | 1,492,000千円 | 1,443,000千円 |
第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
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職員給与費 |
16,847,693千円 | -534,189千円 | 16,313,504千円 |
第7条 予算第10条中「7,637,895千円」を「7,503,667千円」に改める。